確定申告

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推計課税の法人リスク5実例|1人社長が税理士併用で防いだ実体験

推計課税は法人に追徴課税・青色取消の致命的リスクをもたらします。2026年法人設立のAFP・宅建士が税理士との併用で帳簿不備を防いだ5実例と実務手順を解説。
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法人税の修正申告のやり方|1人社長が税理士と進めた5手順実体験

法人税の修正申告のやり方を、都内で法人を経営する1人社長が税理士と進めた5手順で解説。別表の作り直し、加算税・延滞税の試算、申告書再提出までAFP・宅建士の視点で実体験ベースに整理しました。
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法人税確定申告を自分でやり失敗|1人社長が税理士併用に切替えた実体験

法人税の確定申告を自分でやって失敗した1人社長の実体験。別表四・五の記入ミス、減価償却の計算違いなど5つの落とし穴をAFP視点で解説。FP×税理士併用で年間40時間を取り戻した経緯と判断基準5項目を公開します。
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法人税の中間納付の計算方法|1人社長が予定申告と仮決算を比較した実体験

法人税の中間納付の計算方法を、東京都内で法人を経営する1人社長が実体験ベースで解説。予定申告方式と仮決算方式の選び方、AFP・税理士併用で資金繰り負担を抑えた5つのポイントを公開します。
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消費税還付を設立初年度に狙う|1人社長が税理士と組んだ実体験

設立初年度の消費税還付を狙うには課税事業者選択届出書の提出が鍵。資本金100万円で法人を設立した私が、AFP視点で税理士と組み3つの判断軸を整理した実体験を、5ステップと均等割7万円の落とし穴付きで解説します。
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法人税還付のタイミング|1人社長が中間納付で実感した3パターン

法人税の還付タイミングはいつ?都内で法人を経営する1人社長が、中間納付・欠損金繰戻し・源泉所得税の3パターンで還付時期を実体験。AFP・税理士併用視点で入金目安と注意点を解説します。
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青色申告承認申請書の期限|法人設立3ヶ月以内に出した実体験

法人の青色申告承認申請書は設立3ヶ月以内が期限。2026年設立時にFP・税理士併用で5項目確認し、欠損金繰越メリットを確保した実体験を解説。1人社長が知るべき期限と注意点。
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青色申告取消の5つの影響|1人社長が税理士に確認した実体験

青色申告が取り消されると65万円控除も赤字繰越も失う。1人社長の私が法人化後に税理士へ確認した5つの影響と、AFP視点での復活までの3年ルール・FP併用で再発防止する実体験を解説します。
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無申告加算税5年分のペナルティ|1人社長の実体験と税理士依頼の結論

無申告加算税5年分のペナルティに直面した1人社長の実体験をAFP・宅建士が解説。延滞税・重加算税との違い、期限後申告の流れ、顧問料月3万円でも回収できた税理士選び5基準を紹介。
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過少申告加算税の計算法人版|1人社長が税理士と確認した5実例

過少申告加算税の計算方法を法人視点で解説。AFP・宅建士の私が税理士と確認した5実例と10%・15%の境界線、修正申告タイミングで税額が変わる仕組みを実体験ベースで紹介します。